一些企业由于对应收欠款管理不力,导致本可收回的欠款不能收回,所以就免不了需要进行催收。想必很多人都想要了解,企业应收账款催收的技巧有哪些?应收账款坏账处理程序是什么?应收账款管理办法有哪些?下面由找法网小编为您介绍一下。
谁都不愿意跟不诚信的人交往合作,作为企业也不希望和毫无履约能力的客户有生意上的来往。因此,企业在与客户签订合同前,可以请法律顾问审查客户所有的资信情况,或者企业成立客户服务中心,专门负责对每一位新老客户进行信用分析与评估,合理确定客户的赊销额度和期限,以免为今后的催款之战埋下伏笔。
应收账款拖延造成的利息成本往往超出坏账损失的十倍。因此,企业一定要明确各个部门的职责,及时反馈应收款的回收状况,务必在最短时间内拉起催收警报。在合同尚在履行过程中或者双方尚在正常合作过程中,做好及时结算并保留证明债务关系存在的证据,如借条、交易合同、送货清单、收据、银行记录、视听资料等等。另外要对应收账款进行分类,即按照拖欠时间、对方企业实力、是否存在继续合作等方面,决定何时要及时采取措施催收。
一旦客户不能还清欠款,企业就要果断采取恰当措施进行处理,以免公司发生财务危机。在爆发危机之前,及时通过各种渠道采取措施,先与客户高层或老板进行友好的沟通,尽力争取本企业货款结清。若不能按时回款,企业要及时采取法律手段维权,向客户下最后通牒,即聘请律师,发律师函。如果某个客户拒收律师函或者收到律师函之后仍然不动于衷,则应当毫不犹豫地采取诉讼途径,直接将其告上法庭。
信用部门确定顾客的款项不可收回,再对坏账进行会计处理,确认为坏账。在注销某一客户应收账款的同时,把坏账损失列为发生期的管理费用。
备抵法是按期计提坏账损失形成坏账准备,确认某一应收账款为坏账是,注销坏账准备,同时转销应收账款金额。
以上是找法网小编整理的关于应收账款的相关内容。综上所述,企业应收账款催收的技巧有:做好客户信用调查、做好应收账款的监控、应对催账难的措施等等。主要的是企业建立一套完善的货款拖欠防范机制。若您有其它问题,可以登录找法网的官方网站,免费咨询我们的律师!
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合法催收货款,可协商或调解。协商时明确货款金额、还款期限等;调解可邀请双方信任的第三人,提出解决方案并促成双方达成一致。若催收困难,可寻求法律帮助。
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催收账款技巧多,包括电话催付,直接沟通效率高;书面函件催讨,留下证据防抵赖;面访催收,深入了解情况;索要确认函,明确债务关系。根据实际情况选择合适方式,保障债权
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解决客户拖欠货款的方式是:当事人可以准备欠条和申请书,向人民法院申请支付令;也可以准备起诉状、起诉状副本、和欠条等有关证据,向有管辖权的人民法院提起民事诉讼。法
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法律分析:只要存在合法的债务,无论让谁去催款,都是代表债权人去催债,都是合法的。如果在法定诉讼时效内,并有证据证明者,可以向被告户籍所在地人民法院起诉,在法院判
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按欠款的具体情况,对于即将超过诉讼时效的单位,要马上准备采取法律措施进行催讨。
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公司催收应收账款可以采取协商、调解、仲裁或者诉讼等措施,如果当事人要提起诉讼,需要准备好起诉状以及与案件相关的证据材料递交到有管辖权的人民法院。
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是一种催交款项的文书,是交款单位或个人在超过规定期限,未按时交付款项时使用的通知书。它企业在应收款回收时常用的文书,即有商务性质又有法律内涵。一般是指业务相对方